Número do Processo: | 0000374/2025 | ||
Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
Número do Empenho: | 0000374/2025 | Data do Empenho: | 02/06/2025 |
Número da Liquidação: | 0000400/2025 | Data da Liquidação: | 02/06/2025 |
Número do Pagamento: | 0000465/2025 | Data do Pagamento: | 03/06/2025 |
Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
Favorecido: | |||
CPF/CNPJ do favorecido: | |||
Cargo: | |||
Destino: | |||
Data de ida: | |||
Data de volta: | |||
Histórico: | Referente ao pagamento de 01 diária simples para Vitória, ida a ALES. | ||
Motivo: | |||
Valor: | R$0,00 |