PROCESSO 0000516/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Número do Processo: 0000516/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA(O) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, Comissionado-BANESTES S/A RELATIVO A - RESCISAO DO MES DE JULHO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 6.562,68 R$ 4.831,74 R$ 4.250,94 R$ 2.311,74

Empenhos (4)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000516/2024 25/07/2024 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS R$ 580,80
0000008/2025 07/01/2025 Global T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$ 2.520,00
0000748/2025 24/10/2025 Global T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$ 865,47
0000008/2026 02/01/2026 Global T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$ 2.596,41

Liquidações (16)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000573/2024 25/07/2024 Orçamentária 0000516/2024 R$ 580,80
0000092/2025 25/02/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000239/2025 07/04/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000315/2025 29/04/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000390/2025 29/05/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000572/2025 11/08/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000573/2025 11/08/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000758/2025 13/10/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000759/2025 13/10/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0000828/2025 30/10/2025 Orçamentária 0000008/2025 R$ 280,00
0001016/2025 23/12/2025 Orçamentária 0000748/2025 R$ 288,49
0001017/2025 23/12/2025 Orçamentária 0000748/2025 R$ 288,49
0001026/2025 29/12/2025 Orçamentária 0000748/2025 R$ 288,49
0000080/2026 04/02/2026 Orçamentária 0000008/2026 R$ 288,49
0000158/2026 04/03/2026 Orçamentária 0000008/2026 R$ 288,49
0000326/2026 08/05/2026 Orçamentária 0000008/2026 R$ 288,49

Pagamentos (17)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000167/2025 28/02/2025 Orçamentário 0000092/2025 R$ 0,00
0000168/2025 06/03/2025 Orçamentário 0000092/2025 R$ 0,00
0000174/2025 07/03/2025 Orçamentário 0000092/2025 R$ 280,00
0000274/2025 08/04/2025 Orçamentário 0000239/2025 R$ 280,00
0000366/2025 06/05/2025 Orçamentário 0000315/2025 R$ 280,00
0000455/2025 29/05/2025 Orçamentário 0000390/2025 R$ 280,00
0000665/2025 12/08/2025 Orçamentário 0000572/2025 R$ 280,00
0000666/2025 12/08/2025 Orçamentário 0000573/2025 R$ 280,00
0000880/2025 14/10/2025 Orçamentário 0000758/2025 R$ 280,00
0000881/2025 14/10/2025 Orçamentário 0000759/2025 R$ 280,00
0000960/2025 31/10/2025 Orçamentário 0000828/2025 R$ 280,00
0001179/2025 23/12/2025 Orçamentário 0001016/2025 R$ 288,49
0001180/2025 23/12/2025 Orçamentário 0001017/2025 R$ 288,49
0001199/2025 30/12/2025 Orçamentário 0001026/2025 R$ 288,49
0000089/2026 05/02/2026 Orçamentário 0000080/2026 R$ 288,49
0000180/2026 06/03/2026 Orçamentário 0000158/2026 R$ 288,49
0000383/2026 15/05/2026 Orçamentário 0000326/2026 R$ 288,49