PROCESSO 0000378/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Número do Processo: 0000378/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: T CAVALINE DUTRA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39503556000136
Bem adquirido / Serviço prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, MATERIAIS DE COPA/COZINHA, DE LIMPEZA/HIGIENE, EXPEDIENTE, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS E ELÉTRICO/ELETRÔNICO
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - COMP 0000
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000002/2025
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000003/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 25.776,13 R$ 25.776,13 R$ 25.776,13 R$ 0,00

Empenhos (9)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000366/2025 30/05/2025 Global T CAVALINE DUTRA R$ 4.309,21
0000367/2025 30/05/2025 Global T CAVALINE DUTRA R$ 605,34
0000368/2025 30/05/2025 Global PAPIRO PAPELARIA LTDA R$ 1.556,70
0000369/2025 30/05/2025 Global PAPIRO PAPELARIA LTDA R$ 667,50
0000370/2025 30/05/2025 Global PAPIRO PAPELARIA LTDA R$ 285,00
0000371/2025 30/05/2025 Global SUPERMARIO AÇOUGUE E SUPERMERCADO LTDA R$ 5.606,00
0000372/2025 30/05/2025 Global SUPERMARIO AÇOUGUE E SUPERMERCADO LTDA R$ 4.091,68
0000378/2025 10/06/2025 Ordinário NAIAN BATISTA SOARES R$ 300,00
0000924/2025 30/12/2025 Ordinário SUPERMARIO AÇOUGUE E SUPERMERCADO LTDA R$ 8.354,70

Liquidações (18)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000405/2025 10/06/2025 Orçamentária 0000378/2025 R$ 300,00
0000413/2025 16/06/2025 Orçamentária 0000369/2025 R$ 667,50
0000414/2025 16/06/2025 Orçamentária 0000370/2025 R$ 285,00
0000417/2025 16/06/2025 Orçamentária 0000368/2025 R$ 1.556,70
0000569/2025 08/08/2025 Orçamentária 0000366/2025 R$ 1.419,78
0000570/2025 08/08/2025 Orçamentária 0000367/2025 R$ 605,34
0000766/2025 13/10/2025 Orçamentária 0000371/2025 R$ 5.606,00
0000002/2026 08/01/2026 Restos a Pagar 0000372/2025 R$ 2.045,93
0000003/2026 08/01/2026 Restos a Pagar 0000924/2025 R$ 3.626,75
0000074/2026 30/01/2026 Restos a Pagar 0000372/2025 R$ 359,58
0000159/2026 05/03/2026 Restos a Pagar 0000366/2025 R$ 250,49
0000160/2026 05/03/2026 Restos a Pagar 0000366/2025 R$ 370,98
0000161/2026 05/03/2026 Restos a Pagar 0000924/2025 R$ 855,78
0000252/2026 17/04/2026 Restos a Pagar 0000924/2025 R$ 1.355,60
0000253/2026 17/04/2026 Restos a Pagar 0000372/2025 R$ 217,95
0000319/2026 05/05/2026 Restos a Pagar 0000366/2025 R$ 2.267,96
0000320/2026 05/05/2026 Restos a Pagar 0000924/2025 R$ 2.516,57
0000321/2026 05/05/2026 Restos a Pagar 0000372/2025 R$ 1.468,22

Pagamentos (18)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000470/2025 11/06/2025 Orçamentário 0000405/2025 R$ 300,00
0000483/2025 18/06/2025 Orçamentário 0000413/2025 R$ 667,50
0000484/2025 18/06/2025 Orçamentário 0000414/2025 R$ 285,00
0000485/2025 18/06/2025 Orçamentário 0000417/2025 R$ 1.556,70
0000661/2025 11/08/2025 Orçamentário 0000569/2025 R$ 1.419,78
0000662/2025 11/08/2025 Orçamentário 0000570/2025 R$ 605,34
0000888/2025 14/10/2025 Orçamentário 0000766/2025 R$ 5.606,00
0000004/2026 08/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000002/2026 R$ 2.045,93
0000005/2026 21/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000003/2026 R$ 3.626,75
0000085/2026 04/02/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000074/2026 R$ 359,58
0000182/2026 09/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000159/2026 R$ 250,49
0000183/2026 09/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000160/2026 R$ 370,98
0000184/2026 09/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000161/2026 R$ 855,78
0000295/2026 23/04/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000252/2026 R$ 1.355,60
0000296/2026 23/04/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000253/2026 R$ 217,95
0000371/2026 06/05/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000319/2026 R$ 2.267,96
0000372/2026 06/05/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000320/2026 R$ 2.516,57
0000373/2026 06/05/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000321/2026 R$ 1.468,22