PROCESSO 0000197/2026

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Número do Processo: 0000197/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA(O) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, Comissionado-CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A - FERIAS DO MES DE MARÇO DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - COMP 0000
Ação: 2.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 12.674,46 R$ 12.674,46 R$ 11.971,36 R$ 703,10

Empenhos (2)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000197/2026 25/03/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS R$ 2.834,46
0000285/2026 30/04/2026 Ordinário NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$ 9.840,00

Liquidações (2)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000219/2026 25/03/2026 Orçamentária 0000197/2026 R$ 2.834,46
0000327/2026 08/05/2026 Orçamentária 0000285/2026 R$ 9.840,00

Pagamentos (2)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000247/2026 25/03/2026 Orçamentário 0000219/2026 R$ 2.603,68
0000384/2026 15/05/2026 Orçamentário 0000327/2026 R$ 9.367,68