PROCESSO 0000094/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Número do Processo: 0000094/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA(O) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, Estatutário-BANESTES S/A RELATIVO A - GERAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Subtítulo: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 51.295,03 R$ 43.945,03 R$ 22.266,15 R$ 29.028,88

Empenhos (3)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000094/2024 23/02/2024 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS R$ 21.895,03
0000568/2025 26/08/2025 Global SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791 R$ 9.800,00
0000009/2026 02/01/2026 Global SYLVIA AGUM DOS REIS 93032226791 R$ 19.600,00

Liquidações (10)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000103/2024 23/02/2024 Orçamentária 0000094/2024 R$ 21.895,03
0000733/2025 02/10/2025 Orçamentária 0000568/2025 R$ 2.450,00
0000848/2025 19/11/2025 Orçamentária 0000568/2025 R$ 2.450,00
0000922/2025 08/12/2025 Orçamentária 0000568/2025 R$ 2.450,00
0001015/2025 23/12/2025 Orçamentária 0000568/2025 R$ 2.450,00
0000075/2026 30/01/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 2.450,00
0000157/2026 04/03/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 2.450,00
0000245/2026 07/04/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 2.450,00
0000323/2026 05/05/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 2.450,00
0000415/2026 08/06/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 2.450,00

Pagamentos (10)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000094/2024 08/02/2024 Orçamentário 0000081/2024 R$ 216,15
0000855/2025 03/10/2025 Orçamentário 0000733/2025 R$ 2.450,00
0000984/2025 19/11/2025 Orçamentário 0000848/2025 R$ 2.450,00
0001079/2025 09/12/2025 Orçamentário 0000922/2025 R$ 2.450,00
0001178/2025 23/12/2025 Orçamentário 0001015/2025 R$ 2.450,00
0000086/2026 04/02/2026 Orçamentário 0000075/2026 R$ 2.450,00
0000179/2026 06/03/2026 Orçamentário 0000157/2026 R$ 2.450,00
0000287/2026 09/04/2026 Orçamentário 0000245/2026 R$ 2.450,00
0000375/2026 06/05/2026 Orçamentário 0000323/2026 R$ 2.450,00
0000495/2026 09/06/2026 Orçamentário 0000415/2026 R$ 2.450,00